您好,這種一進(jìn)一出的不用做分錄
繳納的公積金被退回了,應(yīng)該怎么做分錄? 繳納時(shí)的分錄是這樣做的: 借:管理費(fèi)用—公積金 800 貸:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 借:應(yīng)付職工薪酬—公積金800 其他應(yīng)收款—公積金800 貸:銀行存款 1600 退回時(shí),分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
老師,公積金324元,退回我們公司賬戶了,怎么做賬呀?
公積金轉(zhuǎn)出不成功退回了 兩筆分錄怎么做
老師,我同事離職了,但是7月多交了一個(gè)月的公積金,這筆錢會(huì)在8月退回公司賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,正常平時(shí)是:借:管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)繳職工薪酬-公積金,借:應(yīng)繳職工薪酬-公積金 貸:銀行存款,現(xiàn)在是誤繳一個(gè)月,8月退回這筆錢 不知道怎么寫會(huì)計(jì)分錄了
對(duì)公戶轉(zhuǎn)入公積金賬戶怎么做分錄
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這樣可以嗎?
是上年轉(zhuǎn)進(jìn)去了,今年6月才退回了,后面還要轉(zhuǎn)進(jìn)去
你去年轉(zhuǎn)進(jìn)去是怎么做分錄的?
管理費(fèi)用公積金、其他應(yīng)收公積金,銀行存款
6月退回
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
后面支出
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款