雙方均要繳納印花稅
老師房租賃合同要交印花稅嗎?比如3.18號(hào)簽訂合同規(guī)定半年房租10萬(wàn),我們是承租方,該咋做
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我公司為一般納稅人,從某企業(yè)租入房屋又租給個(gè)人,如何繳納印花稅?和出租人簽訂了租賃合同(是否繳納印花稅?),又和承租人簽訂租賃合同(是否繳納印花稅),這樣兩邊都繳納印花稅是不是重復(fù)繳稅了?
老師,企業(yè)之間,簽訂房屋租賃合同,承租方企業(yè)需要繳納印花稅嗎
與法人簽訂的租賃合同需要繳納印花稅嗎
老師租賃合同,我們是繳納租金方,繳納了印花稅。那對(duì)方承租方,要繳納印花稅嗎??
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
那印花稅是按季繳納還是按年。怎么查這個(gè)印花稅以前有沒(méi)有繳?
我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息
看稅局認(rèn)定信息
我們一直都是繳的購(gòu)銷合同印花稅。其他沒(méi)有繳過(guò)。是哪些需要繳納印花稅?
租賃合同,可年底按次采集信息
那我購(gòu)銷合同都是按原材料采購(gòu)金額和銷售額一季度合計(jì)的70%計(jì)算計(jì)稅依據(jù)的可以嗎?以前的會(huì)計(jì)一直這么做的,合同份數(shù)是隨便寫的
可以的,可保持一致性