你好,供應商如果同意是可以算進去的。
老師,我們購進商品,和供應商結算時給我們有一部分返點,沖減返點后再開票付款,返點這部分應該怎么做分錄,來沖減前面入庫的商品庫存?
東老師,供應商給我們開票收取的票點是這樣算的,用含稅的金額除以(1-票點)=貨款+開票的票點,這樣算對嗎
你好,我想咨詢下我們生產(chǎn)企業(yè)在支付供應商貨款時扣除了一筆返利,那這筆返利怎么做賬,供應商是按扣除返利后的金額給我們開票
我們在京東平臺銷售,我們開票是要開收入的總金額,但是實際收到的錢,是會扣掉一些返點費用。那扣掉的這部分金額,在他們沒開票給我們之前,我們應該計入哪個科目
我公司屬超市性質(zhì),校園店合作是平進平出,但私底下供應商會按銷售額返點給我們,但開票時直接扣了返點再開票給我們,但這樣賬上反應不出利潤了,會計分錄怎么處理好
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。