是往來類出現(xiàn)不一致?
老師我想問一下,我在申報財務(wù)報表季報的時候,這個利潤表的上期金額我是填寫哪個時期的數(shù)?
老師好,我在申報4季度財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表時遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導(dǎo)致本年累計金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
你好老師,財務(wù)報表貨幣資金一月的年初數(shù),和十二月的年底數(shù)不一樣,怎么辦,結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么出問題了
老師,我用金蝶財務(wù)報表取數(shù)的時候兩個期初數(shù)不一樣是哪里出問題了?
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
存貨那項不一樣
是新建賬套的期初還是?
另外是否有生產(chǎn)成本等科目有余額
不是新建的賬套,收入成本科目本月無余額
能否截圖看下,具體是哪二個表的期初
兩邊的期出余額不同,我對了一下,是查在存貨那里
這里只有財務(wù)報表 ,與哪個地方的數(shù)據(jù)比較 ,科目余額表 ?
期初數(shù)不是每個月都一樣嗎,我和上個月做對比不一樣啊
明白你的意思了,若存貨變了,還會有一個科目也會變化,否則報表就會不平了
就是只變了這一個,期初數(shù)不平啊
點下數(shù)據(jù)重算試試
重算好幾次了
那說明 報表取數(shù)出現(xiàn)錯誤了。
應(yīng)該不是做賬有問題,是軟件問題是吧,就我怎么做賬也不會影響期初數(shù)啊