扣除的費用是15000,不是免稅收入15000
老師,之前兩個月的個稅沒有給人家申報,那是不是可以在這個月累計申報3個月的,三個月工資合計填寫在本期收入就可以了吧
老師,請問如果是新公司,第一個月工資只有計提沒有發(fā)放,次月申報個稅是不是計稅依據(jù)就都是0,等到次月發(fā)放工資后第三個月才開始申報第一次發(fā)放工資的個稅?
十二月一次性發(fā)了三個月工資,可以在一月,二月分兩個月申報個稅嗎?
個人所得稅申報是下月申報上月實發(fā)數(shù)嗎?比如一二月份沒有發(fā)放工資,三月才發(fā)放的,那就一二月份都是0申報,三月一次性申報這兩個月的工資?還是說雖然沒有發(fā),可以按月申報?
公司欠員工三個月工資沒發(fā)每個月5000,每個月都在申報工資,可以一次性發(fā)15000嗎,不涉及交個稅吧
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實,這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進項票,現(xiàn)在這個賬務怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉讓技術在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結算卡服務費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
本期免稅最高收入是5000,那還有前兩個月的10000元填哪呢?
那個是每月扣除的費用5000是累計計算的,不需要你填
假如員工是一個月一萬,前兩個月沒發(fā)工資,第三個月發(fā)了三萬,我只需要在本期收入填寫30000,本期免稅收入那里填寫5000,其他的不用管了是這樣嗎?
沒明白為啥是填免稅收入呢?那個是扣除費用5000哈
老師,個稅那里不是都有這個嗎
那個不能填的哈,哪里來的免稅收入呢?
老師,那我以前都填了咋辦?現(xiàn)在怎么更正
查詢統(tǒng)計-單位申報記錄查詢-選中要更正的月份,點右上角啟動更正 或者首頁:選定“稅款所屬月份”—綜合所得申報—點:4申報表報送—點更正申報