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老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀

2025-07-13 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 14:11

增值稅的去填寫,免稅提供服務(wù)一行 潔面表填寫最后一行 企業(yè)所得稅填寫免稅收入就可以

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快賬用戶2548 追問 2025-07-13 14:18

這樣子就不需要做對應(yīng)成本了不

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:20

有對應(yīng)的成本 沒成本的屬于虛開發(fā)票

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快賬用戶2548 追問 2025-07-13 14:21

那不是只有人工和費用成本了么 還有什么成本哇?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:24

這個看你們實際的情況,沒有材料,沒有設(shè)備,全部都是人工的話,那就是人工費呀。

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快賬用戶2548 追問 2025-07-13 16:04

之前研發(fā)的費用化成本,現(xiàn)在已經(jīng)做了備案,所以說可以申報免稅,那就做每個月發(fā)生的成本和費用了不。不需要找對應(yīng)的成本費用了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:05

需要有發(fā)票,他證明你實際業(yè)務(wù)的這個和發(fā)票沒有關(guān)系

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增值稅的去填寫,免稅提供服務(wù)一行 潔面表填寫最后一行 企業(yè)所得稅填寫免稅收入就可以
2025-07-13
一般納稅人的話,稅率是6%的 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%。
2022-08-03
您好,是的,轉(zhuǎn)讓所得在500萬元內(nèi)是不是免稅企業(yè)所得稅;技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》一、下列項目免征增值稅:(二十六)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
2022-07-29
所得稅 如果你是一般納稅人,增值稅沒有免稅限制,不管開多少,都是免增值稅的。
2023-08-04
您好,看您的技術(shù)是否符合轉(zhuǎn)讓免稅規(guī)定
2021-12-30
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