你好,正常是你們抵扣了。
我公司收到兩張海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅專用繳款書,是委托第三方代理的,這個(gè)增值稅怎么抵
我司(一般納稅人)本月收到一張1月4號的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書和海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書,請問這2張發(fā)票網(wǎng)上能抵扣嗎?如何操作啊
請問老師,我公司從國外進(jìn)口貨物,取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書,還有個(gè)關(guān)稅繳款書,這個(gè)增值稅算是代扣代繳嗎?我們可以申請三代手續(xù)費(fèi)返還嗎
老師這個(gè)是我們海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 這個(gè)產(chǎn)品不含稅價(jià)格是多少啊
老師,我公司是個(gè)貿(mào)易公司,進(jìn)口了一批農(nóng)產(chǎn)品,領(lǐng)導(dǎo)給的我資料沒有海關(guān)關(guān)稅繳款書,有一張海關(guān)增值繳款書,海關(guān)增值繳款書的的完稅價(jià)格是不是就是這個(gè)貨物的不含稅價(jià)格?有沒有這種情況就是沒有海關(guān)關(guān)稅繳款書呢? 在就我們公司是小規(guī)模,入成本是不是就用海關(guān)增值繳款書上的完稅價(jià)格加上繳納的增值稅
老師,請問銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對嗎?
沒有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤總額小于上期申報(bào)金額請核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬,相當(dāng)于原價(jià)100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
海關(guān)繳款書那個(gè)勾選地方,沒有搜到這筆發(fā)票,系統(tǒng)時(shí)間不同步嗎?
你好,是的,這個(gè)確實(shí)不同步。你這個(gè)是什么時(shí)候的?
填發(fā)日期6.4,收到有一張?jiān)鲋刀惡完P(guān)稅繳款書,這兩筆要做賬嗎?還是等發(fā)票
你好,你收到了的,可以先入賬。
借:增值稅進(jìn)項(xiàng)? X商品(關(guān)稅)貸:專用繳款書另外一家(貿(mào)易公司)? 這樣嗎?
你好,你這個(gè)先確認(rèn)你是交的進(jìn)項(xiàng)稅還是交的關(guān)稅,是你交的,還是人家代你交的?
應(yīng)該是別人交的,銀行流水上沒有這筆扣款,有給別人的付款記錄,但是金額沒有發(fā)票對不上
你好,這個(gè)你先跟別人確認(rèn)一下,看是對方抵扣還是你們抵扣。