你好,正常是你們抵扣了。
我公司收到兩張海關(guān)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅專用繳款書,是委托第三方代理的,這個增值稅怎么抵
我司(一般納稅人)本月收到一張1月4號的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書和海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書,請問這2張發(fā)票網(wǎng)上能抵扣嗎?如何操作啊
請問老師,我公司從國外進(jìn)口貨物,取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書,還有個關(guān)稅繳款書,這個增值稅算是代扣代繳嗎?我們可以申請三代手續(xù)費返還嗎
老師這個是我們海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 這個產(chǎn)品不含稅價格是多少啊
老師,我公司是個貿(mào)易公司,進(jìn)口了一批農(nóng)產(chǎn)品,領(lǐng)導(dǎo)給的我資料沒有海關(guān)關(guān)稅繳款書,有一張海關(guān)增值繳款書,海關(guān)增值繳款書的的完稅價格是不是就是這個貨物的不含稅價格?有沒有這種情況就是沒有海關(guān)關(guān)稅繳款書呢? 在就我們公司是小規(guī)模,入成本是不是就用海關(guān)增值繳款書上的完稅價格加上繳納的增值稅
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
海關(guān)繳款書那個勾選地方,沒有搜到這筆發(fā)票,系統(tǒng)時間不同步嗎?
你好,是的,這個確實不同步。你這個是什么時候的?
填發(fā)日期6.4,收到有一張增值稅和關(guān)稅繳款書,這兩筆要做賬嗎?還是等發(fā)票
你好,你收到了的,可以先入賬。
借:增值稅進(jìn)項? X商品(關(guān)稅)貸:專用繳款書另外一家(貿(mào)易公司)? 這樣嗎?
你好,你這個先確認(rèn)你是交的進(jìn)項稅還是交的關(guān)稅,是你交的,還是人家代你交的?
應(yīng)該是別人交的,銀行流水上沒有這筆扣款,有給別人的付款記錄,但是金額沒有發(fā)票對不上
你好,這個你先跟別人確認(rèn)一下,看是對方抵扣還是你們抵扣。