還是計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
老師,我公司是運(yùn)輸行業(yè),支付給司機(jī)的運(yùn)費(fèi) 一共56000元,只有一些運(yùn)費(fèi)托運(yùn)單,沒有發(fā)票,我怎么做賬? 可以做賬嗎。那分錄怎么寫?
老師,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司支付給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎么入賬
老板找個(gè)體司機(jī)運(yùn)輸貨物,沒有發(fā)票,費(fèi)用老板個(gè)人支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么入賬?
物流公司支付司機(jī)運(yùn)費(fèi),但是這個(gè)運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票回來,這個(gè)賬要怎么做
運(yùn)費(fèi)支付給個(gè)人司機(jī),沒有發(fā)票,可以正常入賬嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
現(xiàn)金支付,憑證后面沒有任何資料,可以的嘛
至少需要打個(gè)收據(jù)的哈
好的,還有個(gè)問題,公司銀行余額與賬余額不符,還是2022年代賬公司造就的,現(xiàn)在想調(diào)整一致的話,怎么處理最簡(jiǎn)單有效
要查明原因才能調(diào)賬
2022年一筆銀行收款漏做了
那么找到相關(guān)的發(fā)票和銀行回單補(bǔ)做