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老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報

2025-07-11 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 08:08

你好,這個是分開填入附表一對應(yīng)的欄次 出口的填入免抵退收入

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快賬用戶9581 追問 2025-07-11 08:10

那我銷售額是不是按我內(nèi)貿(mào)開票的不含稅金額,賬上做了收入還沒開票的做到未開票收入,然后出口的按開了票的做到免抵退收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:12

你好,是的。就是這樣了。

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快賬用戶9581 追問 2025-07-11 08:13

那出口的是不是也要報未開票收入

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:13

你好,這個不管是開票了還是沒有開票,只要有出口收入,都是填入免抵退稅收入。

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對,沒錯,就是這么申報。
2022-04-11
你好,這個是需要分開申報。
2021-12-31
你好 這個是尾差造成的,不需要管他,以申報表為準(zhǔn)的
2022-07-04
按照實際的銷售額進行申報
2020-12-16
你好!算稅負是都要加上
2023-08-22
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