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老師好,個(gè)體工商戶分小規(guī)模納稅人和一般納稅人吧,個(gè)體戶的小規(guī)模納稅人能直接轉(zhuǎn)個(gè)體戶的一般納稅人嗎? 個(gè)體戶一般納稅人年銷售額在30萬(wàn),沒有進(jìn)項(xiàng),是核定合適呢?還是查賬征收合適呢?
,小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶,哪個(gè)交稅少,我一個(gè)檔口收入300萬(wàn)一年我想注冊(cè)?但是不懂哪個(gè)比較劃算?
老師 ,您好,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人年收入120萬(wàn)以內(nèi)免增值稅及個(gè)稅,120萬(wàn)以上個(gè)稅一般為多少呢?
有沒有哪位老師可以幫忙算下,收入300萬(wàn),500萬(wàn),800萬(wàn),利潤(rùn)和收入差不多的情況下 用自然人,個(gè)體戶,一般納稅人,小規(guī)模納稅人去簽訂合同,分別選哪個(gè)更劃算?
老師好,請(qǐng)問個(gè)體戶是查賬征收 小規(guī)模納稅人,季度銷售收入有48萬(wàn)的話 要交多少稅費(fèi)呢?交哪些呢?
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
您好,最優(yōu)方案是個(gè)體戶核定征收 年收入400萬(wàn)優(yōu)先選擇稅收洼地(如海南、珠海)注冊(cè)個(gè)體戶,享受增值稅1%%2B個(gè)稅0.5%-0.8%的核定政策,綜合稅負(fù)1.56%-2.5%。需確保業(yè)務(wù)真實(shí)、年開票小于等于500萬(wàn)且四流一致。 備選方案是查賬征收個(gè)體戶或有限公司 如果無(wú)法核定,成本高的選查賬征收個(gè)體戶(稅負(fù)6%-25%),成本低的選小規(guī)模有限公司(稅負(fù)約31%)。個(gè)人收款稅負(fù)最高(40%),這個(gè)要避免。