您好,這個的話,是有所得稅,繳納這個就行
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實(shí)累計數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報表更正呢?還是這個季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
老師,第四季度財務(wù)報表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報了24年的年報,要怎么更正24年的年報呢?
所得稅調(diào)增就行了,是吧 用交印花稅嗎
是的,這個沒有印花稅的
謝謝老師
不客氣的,祝您快心
老師,你好,如果轉(zhuǎn)成成本呢,需要交印花稅嗎
那個除非是購買,否則不需要
那加柴油算買嗎
出錢了嗎這個的的
肯定出去錢了
那就是需要印花稅的