這些費(fèi)用類,通常不用報(bào)印花稅
老師我一直不明白印花稅按什么交1:購(gòu)進(jìn)的原材料用于生產(chǎn)需要交。2:購(gòu)進(jìn)的辦公用品不用交吧,我的理解是購(gòu)但不用銷,所以不交。3:管理用的小車油費(fèi)也不交吧?4:沒有購(gòu)銷合同就按發(fā)票交吧?謝謝老師明示
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請(qǐng)問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
案例題目:老師,我們有個(gè)裝修項(xiàng)目是150w,是三個(gè)老板一起做,用我們公司的資質(zhì),除了3個(gè)點(diǎn)的專票外,老板說收1.2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),還有不有其他什么稅要交?1.2個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧?? 答:1、管理費(fèi):按合同總價(jià)收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費(fèi):增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個(gè)企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個(gè)收管理費(fèi)按合同價(jià)的1.2%收取,對(duì)于提供資質(zhì)這方,簽合同價(jià)金額時(shí)是不含稅好還是含稅金額好?
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
超市購(gòu)買蔬菜,肉類到票是否要交印花稅
超市購(gòu)買蔬菜,肉類到票,不要交印花稅
這些不也是買賣嗎
費(fèi)用類的,通常不報(bào)印花稅
維修費(fèi)不也是費(fèi)用嗎,那要交印花稅嗎
且開票方是個(gè)人或個(gè)體工商戶
那季度交印花稅,是如何思路了。我進(jìn)電子稅務(wù)局,收到發(fā)票里一頁一頁的累計(jì)。幾十頁
你好,可按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
費(fèi)用類的不管金額大小都不考慮交印花稅嗎
營(yíng)業(yè)成本不是結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎,制造業(yè)
可按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月抵扣的,沒抵扣不統(tǒng)計(jì)交,到什么時(shí)候抵稅再統(tǒng)計(jì)繳納,可以嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月抵扣的,沒抵扣不統(tǒng)計(jì)交,到什么時(shí)候抵稅再統(tǒng)計(jì)繳納,可以的