借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
房租費我7月支付23年7月到24年6月,一年的費用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這個房租的攤銷要什么時候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應(yīng)付款 年度發(fā)票來了 借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧,進項稅金如何體現(xiàn)呢?
老師,請問一下2024年支付公戶支付代賬費5000,2025年2月收到發(fā)票,該怎么做銀行分錄跟發(fā)票的分錄?。磕懿荒芨犊罱?其他應(yīng)付款 法人,貸銀行存款。收到發(fā)票。借管理費用 服務(wù)費,貸其他應(yīng)付款 法人,
物流公司,購買配件,咋入賬
因公出差吃飯在地攤或者沒有可開票的小店,能用收據(jù)做憑證嗎?
老師,公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
老師社保是正常交的,但是發(fā)工資的時候多了一分錢怎么調(diào)啊?直接把工資調(diào)高一分嗎?
老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬元,年利率為3%,貸款七年,等額本息每年每月需要還多少錢?
老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過了30萬,按照全額來計算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬,應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
老師,財務(wù)報表中收入10000,成本8000,營業(yè)外支出500,利潤總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報的時候,利潤總額那里是填寫1500嗎,營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎?
老師,公司為小規(guī)模納稅人。嗯領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)職工在酒店吃了一頓飯飯費為793,請問入到管理費用福利費里應(yīng)付職工福利費還是找管理費用招待費
老師,現(xiàn)金流量表在季度報上填不上數(shù)據(jù)怎么辦?
不用以前年度損益調(diào)整嗎
是的,小規(guī)模不需要那個科目
那這個不用記到管理費用,再匯算清繳納稅調(diào)增嗎?
不用的哈,直接調(diào)整利潤就行
這個是為啥呢,和應(yīng)付賬款那個有什么區(qū)別
你應(yīng)付賬款對應(yīng)也可以直接調(diào)整利潤分配,
那這個借方,利潤分配—未分配利潤,在年度匯算清繳填在哪里調(diào)增呢?
不需要做納稅調(diào)增,那個不影響本年利潤
可以總利潤不是下降了嗎,但是稅法上不承認無票費用呀
沒有影響交所得稅呀,因為你你沒有做到費用減少減少交所的稅的利潤