你好,建賬的時候少盤了,當(dāng)時是做了盤虧處理嗎??
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫一個期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進(jìn)一出呢
老師,發(fā)現(xiàn)1月份賬出庫存商品的時候,只做了金額,忘記做數(shù)量了,現(xiàn)在庫存商品里數(shù)量多了,請問該怎么處理
2.18號去盤的庫存,1月建的賬,庫存商品期初余額0,1發(fā)生的庫存商品采購和銷售都正常入賬,現(xiàn)在怎么做賬才能讓賬上庫存商品和2月18號盤庫的對上呢
老師,我們之前盤點盤虧了很多,結(jié)果現(xiàn)在出庫發(fā)現(xiàn)庫存很多貨,但是系統(tǒng)沒有貨了,那是不是當(dāng)時庫存掃少了,之前做了盤虧單,盤虧了很多,那現(xiàn)在沒庫存,能做盤盈單嗎?還是補庫存?但是之前做了很多盤虧單了碼,想著現(xiàn)在做盤盈單是不是好一點?
盤點建賬后,已做了很多賬務(wù),又發(fā)現(xiàn)盤點時少記了部分庫存商品,該怎么處理
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
沒有,就是漏盤了,存貨沒有這個
你好,當(dāng)時沒有做盤虧,那現(xiàn)在也就不用做盤盈,剛好賬實對上了?
現(xiàn)在庫商品有這個了
你好,是實際庫存商品有這個,賬面沒有了嗎??
是的,現(xiàn)在實物有這個庫存商品,目前賬上沒有
你好,那就需要做存貨的增加分錄 借:庫存商品,貸:某某科目??
貸方做那個科目
你好,需要看之前是哪個科目少入賬了,現(xiàn)在貸方就是入賬哪個科目的
起初庫存沒有盤,賬上庫存商品少錄了
你好,如果是少入庫了,貸方是? 生產(chǎn)成本 科目??