同學(xué)你好,補(bǔ)記即可,借,庫(kù)存商品,貸,營(yíng)業(yè)外收入。
老師,我才接一家商貿(mào)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)賬會(huì)計(jì),因?yàn)閹?kù)存品種很多,所以盤點(diǎn)后將庫(kù)存原來(lái)的數(shù)據(jù)改成盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù),我按新數(shù)據(jù)開(kāi)始記賬。 請(qǐng)問(wèn):報(bào)表的利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)怎么處理?因?yàn)槲抑匦聢?bào)告利潤(rùn)給老板。
老師,早上好,因?yàn)槲夜疽郧敖ㄙ~是公司運(yùn)營(yíng)了一年多才建賬的,原材料,成品都是按盤點(diǎn)的數(shù)量入賬的,當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)不準(zhǔn)確,我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)做發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品的單價(jià)都按當(dāng)時(shí)的售價(jià)入賬的,這些要調(diào)賬,調(diào)賬的分錄怎么做
老師您好,生產(chǎn)幾個(gè)月后盤點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存商品比賬面的少,怎么處理?
盤點(diǎn)建賬后,已做了很多賬務(wù),又發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)時(shí)少記了部分庫(kù)存商品,該怎么處理
#提問(wèn)#老師去年年底賬務(wù)上倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫(kù)單分開(kāi)了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存一起處理盤盈盤虧很多
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問(wèn)一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開(kāi)怎么寫?人家說(shuō)了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來(lái)賬面,相同。原來(lái)賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開(kāi)寫分錄的話。我上去就選擇的2000
這是該在盤點(diǎn)建賬的期初數(shù)據(jù)里的,這樣不影響當(dāng)月利潤(rùn)了嗎?
同學(xué)你好,如果這樣的話,可以,借,庫(kù)存商品,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。