不可以的,要按實際賣價3.5萬元開票
老師,請問,我公司是銷售安裝的空調的一般納稅人企業(yè),,現(xiàn)在要開票給對方,因為是萬位發(fā)票,數(shù)量哪里可以寫3.5套,只要全部加起來的總和跟賣出去的數(shù)量一樣就可以,是嗎?
假設 1.我到上游企業(yè)采購17萬車(對方開專票),我們賣出去14萬(發(fā)票是機動車發(fā)票),那么進項差是3萬。2. 可以把原先17萬,這樣操作嗎? 14萬公戶+3萬個戶轉對方,對方就給我們開14萬專票,那么我們賣出去也就14萬平了、這2種 哪一種最合適,可以節(jié)約稅呢?
老師您好,我們公司現(xiàn)在從二手車市場購買了一輛二手車,購車款是打到二手車行的法人賬上,發(fā)票開具是賣方是原車主的名字,這樣可以嗎?
您好!二手車買回來時對方開的是3個點普票給公司,現(xiàn)在公司要當廢品賣掉是這樣開發(fā)票出去嗎
老師,我公司一輛車100萬和別的公司a是共有,各占50%?,F(xiàn)在這輛車要賣掉,比如賣100萬,我公司開票100萬收到100萬的錢,a公司說要按它的占比50%就是50萬轉給他。這個思路是對的嗎?如果a公司要這50萬,那不是a公司要按50%開票出去,我們按50%開票出去嗎
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
這個車需要怎樣處理才能賣出去
開具發(fā)票,后期過戶,就完成了
按道理來說,如果當時沒有入賬固定資產就可以對嗎
那這個賬應該怎么做
賬上沒有該車,一直沒有入賬 ?
應該是一直沒有入賬
那按其他業(yè)務收入處理
借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
是的 借:現(xiàn)金,貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
以前有入賬固定資產了,那怎么做,因為是現(xiàn)在公戶被封了,可以轉微信嗎
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅