可以按次采集信息并申報(bào)
老師,沒(méi)有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒(méi)有雙方蓋章的,客戶下單都是沒(méi)有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,稅種核定里沒(méi)有印花稅的,有收入也要交印花稅嗎?
老師 我們核定的稅種沒(méi)有印花稅 但是我們每個(gè)月都有購(gòu)進(jìn) 銷售合同 這種需要交印花稅不
稅種核定,沒(méi)看到印花稅,這個(gè)印花稅要不要交,怎么交,按次,季,年?
新企業(yè)沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種,那么付了房租要不要申報(bào)印花稅
老師,公司出租廠房,我今天開(kāi)票,在開(kāi)票信息維護(hù)里的項(xiàng)目信息維護(hù)里添加不動(dòng)產(chǎn)租賃,選稅率時(shí)只有9%,怎么沒(méi)有5%呢?在營(yíng)改增之前取得的稅率是5%,怎么沒(méi)有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來(lái)了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)年初年末相減,和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額差這個(gè)社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對(duì),可是計(jì)提的工資對(duì)沖再重新計(jì)提的,到是對(duì)利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)沒(méi)影響 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師你好182是怎么來(lái)的
老師2022年的三個(gè)月的工資計(jì)提錯(cuò)了,我直接在今年更正過(guò)來(lái)行嗎,管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對(duì)沖,再重新計(jì)提
基期息稅前利潤(rùn)是怎么計(jì)算得來(lái)
@樸老師在線嗎,請(qǐng)教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開(kāi)20萬(wàn)也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒(méi)有免稅嗎
一個(gè)憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎,把兩筆招待費(fèi)合計(jì)在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時(shí),需要進(jìn)行成本還原。通過(guò)成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對(duì)嗎?為什么
員工工資申報(bào)8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個(gè)人部分社保公積金個(gè)稅。公司承擔(dān)這部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅工資收入里面是正確的嗎
不報(bào)可以嗎
可以的,不報(bào)可以,只是存在補(bǔ)繳風(fēng)險(xiǎn)
但是我是自產(chǎn)自銷的哦
自產(chǎn)自銷的,也不免印花稅