你好,這個你直接沖減財務費用利息也可以。 最終是需要交稅的。
稅務局讓我們補繳21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,說繳納的金額太少,可是我們都是按照正常繳納的,現(xiàn)在補繳必須做調(diào)增,我應該在哪里調(diào)增呢?
老師你好,如果一季度預繳了所得稅7萬,到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話,四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預繳,然后在匯算清繳的時候清算,多退少補呢。
老師好,無票支出中有的是我們錢付了,貨沒有收到,在年度匯算清繳時也要納稅調(diào)增嗎?如果企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報能不能撤回重新申報
老師你好,企業(yè)所得稅第一季度時預交了稅款,后面季度發(fā)生虧損,如果不想退稅是不是要在最后一個季度要調(diào)整過來,還是到企業(yè)所得稅匯算清繳時在做調(diào)整呢
您好老師,我們公司收到的首貸貼息,繳納企業(yè)所得稅嗎?如果繳納,我應該在季度預繳呢,還是在匯算清繳調(diào)增呢
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師,請問,我現(xiàn)在要申報所屬期是 6 月份的個稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因為我們的工資是次月發(fā)的,
運費是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價我該如何計算得出
小規(guī)模納稅人開造價咨詢服務,發(fā)票稅率是免稅嗎?
個人股權轉讓,就一個股東,投了10萬,現(xiàn)在轉給另外一個人,稅務不讓平價轉讓,轉讓協(xié)議寫的102000,這應該怎么做賬,賬用動嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購買方一般納稅人,一張普通發(fā)票會展服務*展位費,稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤負數(shù)了,和交所得稅有沒影響
民宿寄他上面賣,平時都收平臺費,然后攜程開票給我們,我入賬借:銷售費用 但是這次是攜程開票金額為負數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺費得同時,反而多給我們錢。這個13.41元我該入賬哪個科目?
老師您好,我企業(yè)是國有控股企業(yè),購買了一塊土地,后又轉賣給國家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項能免稅?
我計入的是其他收益,那我匯算清繳調(diào)增,還是季度預繳呢
你好這個你正常季度預交就好了。