你好,同學(xué),是可以的
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計算?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
請問,核定征收的個體戶,第一季度開票100萬,核定所得率是百分之7,第一季度預(yù)交個稅=(100萬*7%-5000*3)*10%-1500=4000元,如果后面3個季度都沒有收入,全年應(yīng)交稅費=(100萬*7%-5000*12)*3%=300元,那多交的3700元能退嗎?怎么退呢?核定征收的個體戶不需要匯算清繳
一季度利潤表里第31行所得稅費用怎么取數(shù)?1月份預(yù)繳了四季度的所得稅,2023年一季度是負(fù)數(shù),3月底時候做了匯算清繳需要補交所得稅
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I(lǐng)用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應(yīng)繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
那四季度的能不能用一季度的沖抵呢,等于四季度不需要預(yù)繳。
老師,我對所得稅方面不太明白,即使一季度預(yù)繳了,是不是和其他季度是無關(guān)的,該預(yù)繳的還是得預(yù)繳呢。
同學(xué),你可以不用預(yù)繳了,等到匯算清繳
老師的意思是,四季度即使需要繳納3萬元,可以不用預(yù)繳的是嗎,那到1月份正常申報的時候,按流程申報就行,不需要操作什么嗎 。
老師,一季度預(yù)繳7萬,四季度預(yù)計需要繳納3萬元,四季度可以不預(yù)繳,到了明年匯算清繳的時候再多退少補。
同學(xué),你們累計到四季度需要預(yù)繳,是需要 預(yù)繳的,但最終還是以匯算清繳多退少補
老師,你的意思是,雖然一季度已經(jīng)預(yù)繳了7萬,但是這和四季度無關(guān),四季度預(yù)計該預(yù)繳3萬還是得繳納了,然后到了明年的匯算清繳的時候多退少補,是這個意思嗎。
對的,同學(xué),是這樣的
好的,謝謝老師。
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快