你好,你這個(gè)全額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

老師好,小微季度不超30萬,做收入時(shí)按1%計(jì)提增值稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)出來的免征額是按3%出來的,按哪個(gè)數(shù)值計(jì)提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模普票季不超30萬,免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入(營業(yè)外收入)的那個(gè)金額是三個(gè)點(diǎn)的還是一個(gè)點(diǎn)的稅額呀? 開票入賬是一個(gè)點(diǎn), 申報(bào)表免稅欄為3個(gè)點(diǎn)
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動(dòng)帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)無票收入(23年的數(shù)據(jù),那時(shí)候增值稅減免按1%計(jì)稅),報(bào)稅的時(shí)候填寫收入,那個(gè)減免未達(dá)起征點(diǎn)的稅額是按3%計(jì)算,然后我們?nèi)胭~的時(shí)候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
老師。我想問下,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬增值稅申報(bào)的時(shí)候本期免稅額自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是按3個(gè)點(diǎn)算的,那我賬的時(shí)候免征稅點(diǎn)計(jì)營業(yè)外按幾個(gè)點(diǎn)算呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


全額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入什么意思
比如說我申報(bào)的時(shí)候小微企業(yè)免稅銷售額10萬,下面自動(dòng)帶出來小微企業(yè)免稅額3000
那我賬上不含稅收入10萬,那我未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額是1000還是3000呢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好,免稅的金額寫3000了
就是我們做賬的時(shí)候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入3000嗎
你好,是的,就是這樣了。
為什么之前有個(gè)老師跟我說按1%算
是超過30萬按1%算,不超過30萬按1%算嗎
是超過30萬按1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,不超過30萬按3%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
你好,你計(jì)提的時(shí)候按3%計(jì)提的話, 實(shí)際不用交的時(shí)候全額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如果要交1%,就將其中的2%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
哦,一開始都按3%計(jì)提,
你好,你按3%計(jì)提,你就按照上面的操作就可以了。