你好,什么業(yè)務的?這些都是出差的嗎?
晚上好各位老師,1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是?2、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?3、運輸公司,工地技術員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應交稅費下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進行認證進項稅,待抵扣與進行認證進項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細列出每個會計科目,謝謝!
老師,員工個人開的公司抬頭的電子通行費專票,但他不想報銷,所以我做了不抵扣勾選后還要把發(fā)票入賬嗎?入賬怎么做呢,不需要報銷的
老師,我們一年的運輸費啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運費是員工墊付以報銷的方式,做借:銷售費用,貸:銀行存款,年底回來運輸費發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費用,應交稅費(進項),貸:應付賬款。知道做錯了,我這怎么改?
請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯合體差旅費、會議費、專家費,現在付了聯合體會議費開的是專票,這邊有進項稅,會計分錄怎么做呢?
我們是光伏安裝項目,總公司在濟南。在下縣分公司開立項目,每個地方開立項目都會相應的開立一個分公司,現在我們總公司的人員,也去分公司項目上,所有花費的費用都在總公司報銷,差旅費,運維費,輔材費,開的票都是開總公司的票,在總公司報銷。這種情況下,我們該怎么做?想調整一下,不知道該怎么做?請老師指點
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3借:應交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來,應該是貸:應交稅費-城建稅3,現在放在借:應交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結果,不影響是嗎?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現:稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負數,不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
老師,我們有個甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現在這個房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產,我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評估這個轉讓房產的評估書,說看交多少稅,我按照哪個數字算呀,這個甲方頂的應收金額是2999550.97元
老師公司交社保醫(yī)保分錄怎么寫?
代理記賬服務費應該計入什么科目
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現一級科目沒數,二級科目有數的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現:稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!營業(yè)賬簿這個金額是怎么取數啊,計稅依據
老師您好,請教一下,就是我們把工程掛靠在別人單位,現在我們要進行農民工工資專戶備案,他需要施工單位和勞務公司簽訂一個合同,我們掛靠在別人公司,別人是總承包單位也是施工單位,我們就屬于干活兒和提供材料的勞務公司了,那現在我們和施工單位簽訂分包合同的時候,工程價款是按合同總金額簽訂還是把總價款拆開簽訂呢?(我老板下面有三個公司)。比如這個工程總價款是3000000萬,
季度財務報表之前從未沒報過,從二季度開始申報可以嗎?
企業(yè)公積金基數調整,是通過人事部做工資的時候一起調整嗎?
餐費是跟客戶吃飯的,運輸費是運輸貨物的?
餐費的借,銷售費用,招待費 貸,其他應付款 借,其他應付款貸,銀行存款
然后,運輸貨物的是購買商品的,借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。如果是銷售貨物的,你們單位承擔的,把這個庫存商品改成銷售費用運輸費。
銷售費用是專票 有勾選稅額 專票那里用的應付賬款 我現在應該怎么沖
借、銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項貸、應付賬款。