你好,你再做一個借應(yīng)付賬款,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)的。
我年初時預(yù)提了一部分銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 期間也來了部分發(fā)票,做的 借:銷售費(fèi)用(紅字) 其他應(yīng)收款 銷售費(fèi)用 (正數(shù)) 貸:預(yù)付賬款;但年底發(fā)票并沒回來完,我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會計(jì)賬務(wù)處理做在了庫存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運(yùn)費(fèi)會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
老師,本月應(yīng)付潘旭運(yùn)輸費(fèi)11000元,他開來運(yùn)輸專票產(chǎn)生700元稅費(fèi),雙方承諾稅費(fèi)各承擔(dān)一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 11000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 700 貸:銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費(fèi)350元,原先的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
老師,您好!最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,同事報銷的時候做的是借:制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)付款10000,后面做發(fā)票的時候,又做了一筆:借:銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96,應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000,這個我要怎么調(diào)賬啊?
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運(yùn)輸,那這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,運(yùn)輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們,我拿著這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款嗎,還是我要一一分配到對應(yīng)的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價呢,比如進(jìn)回來一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價是多少元一公斤呀
中級分錄怎么記,不會做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
結(jié)匯,收匯時需要做哪些業(yè)務(wù)處理
開具黃砂發(fā)票,商品編碼可以選非金屬礦石嗎
舉例,車子胎壞了,換了新胎,這個是開勞務(wù)還是開銷售輪胎??對方經(jīng)營范圍有維修服務(wù),也有銷售貨物
老師,人力資源公司的票,開了工資票是普票,稅率那里是***,然后又開了一張服務(wù)費(fèi)的專票,這種是可以的嗎