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老師,我們一年的運輸費啊,部分發(fā)票是年底一次性到,之前運費是員工墊付以報銷的方式,做借:銷售費用,貸:銀行存款,年底回來運輸費發(fā)票,又做了一筆,借:銷售費用,應(yīng)交稅費(進項),貸:應(yīng)付賬款。知道做錯了,我這怎么改?

2023-01-06 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 11:18

你好,你再做一個借應(yīng)付賬款,借銷售費用負數(shù)的。

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你好,你再做一個借應(yīng)付賬款,借銷售費用負數(shù)的。
2023-01-06
借其他應(yīng)付款貸制造費用
2021-12-04
新年好,如果這筆錢是客戶那邊付, 是對方代付,還是就是對方承擔了這個支出呢??
2024-02-21
?1. 你可以分配到庫存商品 材料去 ; 避免? 你的材料成本不準確的?
2022-09-26
這個運費匯算清繳調(diào)增了嘛
2021-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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