同學(xué),你好 你開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開(kāi)票金額在500萬(wàn)以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來(lái)確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開(kāi)具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開(kāi)票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒(méi)有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒(méi)有結(jié)算并開(kāi)票 歸集的人工費(fèi)等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開(kāi)具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎?
產(chǎn)銷電動(dòng)助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年?duì)I業(yè)額月3000萬(wàn)元 問(wèn)題1:先報(bào)關(guān)了,后開(kāi)發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問(wèn)題2:已經(jīng)報(bào)關(guān)了,還沒(méi)有發(fā)貨,但是對(duì)方國(guó)家因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),地震等原因銷售不了了,這個(gè)收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問(wèn)題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個(gè)收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問(wèn)題4:這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開(kāi)具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個(gè)500萬(wàn)提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈,看起來(lái)比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多 我們通過(guò)什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
面試一家,產(chǎn)銷電動(dòng)助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年?duì)I業(yè)額月3000萬(wàn)元,問(wèn)了問(wèn)題:因?yàn)橛袔准一鹜顿Y的這個(gè)產(chǎn)銷公司,問(wèn)題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個(gè)收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問(wèn)題4:這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開(kāi)具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個(gè)500萬(wàn)提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈,看起來(lái)比較合規(guī),若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多 我們通過(guò)什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?老師有啥經(jīng)驗(yàn) 談?wù)?/p>
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒(méi)有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問(wèn)題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬(wàn)。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過(guò):不過(guò),如果存在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
房東是一般納稅人,讓房東開(kāi)水費(fèi)發(fā)票的話是13個(gè)點(diǎn)的,還是三個(gè)點(diǎn)的呀?
殘保金在職職工人數(shù)必須取整數(shù)嗎?12366問(wèn)了很多次說(shuō)計(jì)算出來(lái)如果有小數(shù)必須保留兩位小數(shù),對(duì)嗎?到底該怎么填呢
您好,老師,就是我們這有個(gè)小規(guī)??Х葟d,這個(gè)季度收入才七千多塊錢,但沒(méi)有成本票,需要交所得稅,我能用暫估成本入賬嘛
我想問(wèn)一下 我的進(jìn)項(xiàng)是*信息安全產(chǎn)品* 防火墻 *信息安全產(chǎn)品*服務(wù)器 *信息安全產(chǎn)品*維保管理系統(tǒng) 3項(xiàng) 我開(kāi)出去可以只開(kāi)一項(xiàng) *信息安全產(chǎn)品* 終端管理系統(tǒng) 嗎? 一項(xiàng)涵蓋了三樣 這樣會(huì)涉及虛開(kāi)嗎? 如果稅務(wù)局問(wèn)的話我實(shí)實(shí)在在確實(shí)是這樣交貨的 客戶要求我這么開(kāi)也不行嗎?
你好 有一個(gè)一對(duì)一問(wèn)答服務(wù)一直沒(méi)人給我開(kāi)通 現(xiàn)在可以開(kāi)通了嗎
公司給員工報(bào)銷回家探親路費(fèi),按照公司規(guī)定只報(bào)銷500元,但是車票金額一共有800多,應(yīng)該怎樣入賬
老師您好殘保金根據(jù)月均計(jì)算下來(lái)有小數(shù)點(diǎn)12366問(wèn)了很多次說(shuō)必須保留兩位小數(shù),是這樣的嗎
個(gè)體工商戶可以走私不
你好我們是一般納稅 以清包工開(kāi)給客戶3%專票?;钷D(zhuǎn)包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開(kāi)給我們3%的專票。賬務(wù)怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)增值稅到季末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?