借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好,我想問(wèn)一下我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),8月份開(kāi)始自營(yíng)出口,既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),想問(wèn)一下稅負(fù)怎么算
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個(gè)月開(kāi)了內(nèi)銷(xiāo)專(zhuān)票跟出口普票,然后我這個(gè)月不想退稅,就少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),交點(diǎn)增值稅是可以的是嗎
老師,我想問(wèn)下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷(xiāo)售商品(有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和出口銷(xiāo)售)都是沒(méi)有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我們是一家生產(chǎn)型的出口企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),然后我們?yōu)榱似胶舛愗?fù),每月免抵退稅額和應(yīng)退稅額有一個(gè)差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異是做到應(yīng)交稅金-出口退稅遞減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品這個(gè)科目嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!