是的,都需要預(yù)交的哈
你好老師,建筑工程公司小規(guī)模,一個公司,季度內(nèi)項(xiàng)目一7月開票35萬,項(xiàng)目二8月開票15萬,9月份項(xiàng)目一要開票20萬,預(yù)繳這塊項(xiàng)目一全額預(yù)繳嗎?項(xiàng)目二是否不用預(yù)繳,季度申報時扣繳?
老師好,我司是廣東的建筑工程行業(yè),與一家小規(guī)模簽訂了重慶項(xiàng)目的分包合同,第二季度收到對方開的專票10萬,對方以季度未超45萬不用繳稅為由,拒絕去預(yù)繳,請問這個說法正確嗎?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小規(guī)模納稅人 季度報稅 現(xiàn)有一深圳項(xiàng)目 1-2月沒有開票 3月開票22萬 超過15萬要預(yù)繳 但是我們是季度報稅 季度沒有超45萬 那這個月開票額22萬要預(yù)繳嗎?
老師幫我看一下我的問題:老師注意一下我是預(yù)交和注冊所在地季報增值稅兩個。 小規(guī)模納稅人:注冊地四川 ①北京項(xiàng)目第一季度收入60萬分包20萬預(yù)交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項(xiàng)目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點(diǎn)30,不預(yù)交③廣西項(xiàng)目第一季度收入0萬分包10萬,不預(yù)交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實(shí)繳 0.5-0.4=0.1這樣對嗎? 老師我第在4月份廣西項(xiàng)目如果有收入 40 萬,我預(yù)交的時候還能減去分包款 10萬嗎?
老師,我們有涉及異地工程項(xiàng)目,之前相同項(xiàng)目有預(yù)繳過增值稅,現(xiàn)在第二次開票了,同一個項(xiàng)目編號,請問,還需要再次申報異地繳稅嗎?是每次工程開票都預(yù)繳嗎?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
廣東這邊政策是小規(guī)模季度不超30萬不用預(yù)繳喔
那么按當(dāng)?shù)卣邎?zhí)行不預(yù)交就行
好的我明天問問稅局
嗯嗯,祝你工作順利。