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老師們好,我們公司申請了兩個專項,一個項目有政府專項撥款不需要自籌資金,另一個項目沒有專項撥款需要我們自籌資金,我們公司領導想用專項撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計上怎么做賬務處理?如果不可以,請詳細解釋一下原因,謝謝!
老師你好!我農業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經費預算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現(xiàn)項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現(xiàn)在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應付款還是遞延收益?
用專項款財政撥款付專家合作費 借:管理費用-技術合作費 貸 應付專項款 可是我銀行的錢已經少了 應該要做一個銀行存款的科目 專項應付款這個科目到底要怎么做
老師 請問政府撥付給我們的項目專項資金我們先計入了遞延收益,后來這筆資金用在了項目工程款上,需要把遞延收益沖平嗎?賬務處理需要怎么做呢?
老師,您好!請問下收到政府補助的專款專用資金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:專項應付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應付款 貸:其他收益 有人回復我是第1種情形,因為是補助的???,所以支出對應沖掉就行,有人回復我是第二種情形,我都不知道了
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
老師你好 自產自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個稅種 要不要交印花稅的?
年末時候賬面折舊計提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費用/-折舊 紅字;貸累計折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預繳所得稅,差了1分錢 ,我應該按照哪個方式計算2季度計提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細表呀
老師好,請問下,建筑企業(yè),異地預繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費用?
老師,請教個問題哈,季度所得稅報表,比如說2季度的,利潤表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計提水電費其他應收應該是在借方還是貸方
您好,政府??顚S庙椖苛鞒蹋簶I(yè)務部門提交項目計劃和預算,經主管部門和財政審批后,資金撥付至專戶。實施中需嚴格按預算支出,財政和主管部門監(jiān)督,項目完成后驗收并評估資金績效。 2.財務角色:不負責申請,但需配合編制預算、設立專賬核算、確保??顚S?,并定期提交資金使用報告。財務核心是管賬而非立項。