中午好親!要分情況,不能一概而論
老師,餐飲業(yè)就是個(gè)飯店,這樣的銷售用繳印花稅嗎?不是說(shuō)印花稅屬于合同稅嗎。這樣的的銷售需要繳納印花稅嗎
老師,餐飲公司采購(gòu)食材是不是要交印花稅啊
酒店采購(gòu)食材需要繳納印花稅嗎
老師餐飲業(yè)銷售餐飲服務(wù)不交印花稅,那購(gòu)入原材料,不需要交稅
老師 銷售收入需要繳納印花稅 那采購(gòu)支出需要繳納印花稅嗎,還有公司租房支出需要繳納印花稅嗎
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
如果是餐飲平時(shí)的零星采購(gòu),也沒(méi)有書立采購(gòu)合同的話,不需要繳納印花親
銷售同理,有合同要繳