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老師,應(yīng)收賬款有部分錢不給了,但是發(fā)票是開了這么多,這個(gè)可以放到待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?

2025-07-09 15:20
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 15:21

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轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出科目
2025-07-09
可以的,如果確認(rèn)這筆財(cái)產(chǎn)損益已無法收回,可以將其轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,作為一次性損失處理。這樣做有助于更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。在清算過程中,這種做法也是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
2024-11-13
您好,圖片的數(shù)字和您說的問題數(shù)字不一樣呢
2022-04-29
你好,就是發(fā)現(xiàn)盤虧,但是沒找到原因是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料 找到盤虧原因后 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2020-04-06
可以直接入賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2021-03-17
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