轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出科目
老師請(qǐng)問一下餐飲店,有部分客戶就餐后需要多開一點(diǎn)發(fā)票了,但是實(shí)際付款有不是這么多錢,這個(gè)開票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢,還有部分客戶吃飯,也來(lái)找他們前臺(tái)開票了,這情況怎么入賬才好,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下謝謝。
老師,庫(kù)存現(xiàn)金盤盈的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)后,如果是應(yīng)支付給有關(guān)人員的部分 是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款。那如果之后這筆支付掉給有關(guān)人員了,是還要做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)分錄嗎?
2014年給客戶開普通發(fā)票了,2023年客戶反應(yīng)沒有收到發(fā)票及貨物,領(lǐng)導(dǎo)只讓把部分發(fā)票紅沖了,但是剩余一部分并沒有讓開,沒開紅票的讓做借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)合理嗎
老師,我們公司賬上有個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益8480.37,公司馬上要清算了,據(jù)了解,這筆款是收不回來(lái)了,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,應(yīng)收賬款有部分錢不給了,但是發(fā)票是開了這么多,這個(gè)可以放到待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?
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母子公司的合并報(bào)表怎么做,做不平
老師,二級(jí)和三級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)自身情況自行設(shè)置嗎?比如,銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)-無(wú)票支出 這樣設(shè)置可以嗎
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)嗎?
利息收入分錄怎么寫,財(cái)務(wù)費(fèi)用要紅字還是在貸方呢
老師您好,請(qǐng)問一下電子稅務(wù)能登多個(gè)公司嗎?
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,是實(shí)際已經(jīng)繳納的金額還是包含計(jì)提的金額?
如果購(gòu)買東西對(duì)方是個(gè)體戶他沒開戶,可以轉(zhuǎn)給法人私戶嗎?個(gè)體戶沒有強(qiáng)制要求一定要開開戶吧?
個(gè)體工商戶,填定期定額納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅項(xiàng)是填季度總開票金額嗎
老師申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì),申報(bào)了有風(fēng)險(xiǎn)嗎?