請問你們是餐飲店是個體戶還是公司
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
各位老師,大家下午好,老板沒從公戶提款,也沒有從公戶付款,而是從自己私戶把錢付給了供應(yīng)商,供應(yīng)商還開來了發(fā)票,這個怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師請問一下餐飲店,有部分客戶就餐后需要多開一點發(fā)票了,但是實際付款有不是這么多錢,這個開票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢,還有部分客戶吃飯,也來找他們前臺開票了,這情況怎么入賬才好,請老師指導(dǎo)一下謝謝。
老師你好。我們是放箱公司。預(yù)收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預(yù)收的錢款再我們給客戶做業(yè)務(wù)之前怎么處理。做業(yè)務(wù)之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關(guān)系如下圖。這部分賬務(wù)我們怎么處理
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬。現(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
是公司呢,我覺得經(jīng)常這樣有點老火呢后期審計部門查賬麻煩老火吧
我也是跟前臺說過,經(jīng)常這樣后期一直不付款了,就計提壞賬準(zhǔn)備這樣可以嗎老師
他們說有些客戶是經(jīng)常來吃飯的又不幫忙開票,又不好意思,下次人家不愿意來吃飯了這樣呢
這樣肯定開票賬實不符,要讓開票人員要拒絕該行為,我們在外面消費(fèi),從來都不會多開的,如果沒法按照你的要求來,不行這樣你平時就不要掛應(yīng)收,實際收款90 開票100 你直接差額部分做銷售費(fèi)用 借:銀行存款90 銷售費(fèi)用10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
有部分客戶是直接沒有付款直接來叫前臺幫忙開票的,
而且開票金額都是好幾千的呢
做銷售費(fèi)用的話又沒有開票在同一發(fā)票上也不能抵扣稅,匯算清繳還是會調(diào)增啊
是的 匯算清繳調(diào)增 這樣只是為了方便你 每次收到的錢跟開票的金額不一致 你可以讓老板申請一個個體戶 專門給他們開票
好的謝謝
不客氣同學(xué),祝您工作順利。