你好,你們可以不用開。 但是如果對方有需要你還是可以開的
老師,你說我們公司銷售了一輛掛車2.5萬元,開了專票是我們的銷售額需要交增值稅,但是到二手市場又針對這個車開了二手交易發(fā)票,也要交稅嗎?
您好老師,我單位一般納稅人戶,購買二手車一輛,收到交易所開具的發(fā)票一張,我用不用找銷售方再開具一張,還是說直接用這個下賬就可以了。
老師,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的舊車,二手車市場給開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那個這個發(fā)票上的金額是含稅還是不含稅,這個車購入當(dāng)時是抵扣了,
老師,我單位是一個從事技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模納稅人,名下一輛使用過的電動汽車賣出去了,二手車行給開的發(fā)票,金額是3萬元,稅額是0元?,F(xiàn)在是報稅的時候,這3萬沒有跳出來,想問一下您關(guān)于賣車的這個增值稅報稅的問題。
老師,你好,我單位是個技術(shù)類的小規(guī)模納稅人。銷售了一輛使用過的電動汽車。二手車行開的發(fā)票,金額3萬元,稅額0元。想問一下,我們還需要再開一下銷售發(fā)票嗎,還是有二手車行開具的這個就可以了
殘保金申報的平臺是哪個
老師居民用煤炭增值稅稅率多少?
老師,企查查上面的信息,我家財務(wù)負(fù)責(zé)人是張三,我早上剛把稅務(wù)電子稅務(wù)局財務(wù)負(fù)責(zé)人換成正確的信息了,那企查查上面的財務(wù)負(fù)責(zé)人一般怎么更新
小規(guī)模納稅人的納稅優(yōu)惠是?是不是1季度才申報一次增值稅
支付購買注塑機配件避雷腳費用:960元計入什么科目明細?
老師,小規(guī)模公司,建筑服務(wù)異地不超過30萬。是不是不用在報驗戶系統(tǒng)里預(yù)交????
老師,負(fù)有個人責(zé)任的公司法人因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,多久不能擔(dān)任新公司的董事。
狀元快車平板激活碼是多少
老師你好,假如?我們深圳賬戶之前收了客戶的貨款,但是沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在要用東莞開發(fā)票,要寫什么證明嘛
業(yè)務(wù)報銷的做推廣圖費用應(yīng)算哪個科目?
老師,現(xiàn)在報稅的時候,主表是寫在哪行了,我有點把不準(zhǔn)。車行開的發(fā)票,金額是3萬,稅額是0
你好,你們一共有多少收入?這個是填入銷售貨物的收入里面。
小規(guī)模納稅人,賣車的這個是3萬,加上其他正常的業(yè)務(wù)收入是超過30萬了。我是糾結(jié)填寫在(三)銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額,還是(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)下面的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額
你好,銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額。這個更合適。
減免性質(zhì)“0001129902|SXA031900512|銷銷售舊貨(不含二手車經(jīng)驗)、已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”的本期發(fā)生額應(yīng)等于貨物及勞務(wù)銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額本期數(shù)×1%。0001011608|SXA031901121|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》 財政部 稅務(wù)總老師,就是減免稅申報明細表,減稅性質(zhì)代碼選哪個合適呢。選銷售使用過的固定資產(chǎn)的時候,他提示減免1%,不能減免2%
你是小規(guī)模,按小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的這個了。
這個二手車發(fā)票的金額3萬,是含稅金額,還是不含稅金額呢
你好,這個是含稅價了。
老師,車的買價10萬,折舊1萬,賣價3萬,可以幫我寫一下分錄嗎
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我有個不明白的點,要是不做收入分錄的話,主營業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入的話,利潤表的收入額和增值稅表里面的年收入額,是不就對不上了
你好,是的,這個確實是會計和稅法的差異,但是按照會計的規(guī)定憑證就是這樣做
老師,差額的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到什么科目呢,比如固定資產(chǎn)清理是6萬,只賣了3萬
你好,這個最終轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
借:現(xiàn)金30000 貸:其他業(yè)務(wù)收入29126.21 應(yīng)交稅費-未交增值稅873.79 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅873.79 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)清理91666.70 累什折舊8333.3 貸:固定資產(chǎn)100000 借:其他業(yè)務(wù)支出91666.70 貸:固定資產(chǎn)清理91666.70 老師,我按這個分錄寫行不行呢
你好,操作是可以,問題不大。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。