你好,你們可以不用開。 但是如果對(duì)方有需要你還是可以開的

老師,你說我們公司銷售了一輛掛車2.5萬元,開了專票是我們的銷售額需要交增值稅,但是到二手市場(chǎng)又針對(duì)這個(gè)車開了二手交易發(fā)票,也要交稅嗎?
您好老師,我單位一般納稅人戶,購買二手車一輛,收到交易所開具的發(fā)票一張,我用不用找銷售方再開具一張,還是說直接用這個(gè)下賬就可以了。
老師,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的舊車,二手車市場(chǎng)給開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那個(gè)這個(gè)發(fā)票上的金額是含稅還是不含稅,這個(gè)車購入當(dāng)時(shí)是抵扣了,
老師,我單位是一個(gè)從事技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模納稅人,名下一輛使用過的電動(dòng)汽車賣出去了,二手車行給開的發(fā)票,金額是3萬元,稅額是0元?,F(xiàn)在是報(bào)稅的時(shí)候,這3萬沒有跳出來,想問一下您關(guān)于賣車的這個(gè)增值稅報(bào)稅的問題。
老師,你好,我單位是個(gè)技術(shù)類的小規(guī)模納稅人。銷售了一輛使用過的電動(dòng)汽車。二手車行開的發(fā)票,金額3萬元,稅額0元。想問一下,我們還需要再開一下銷售發(fā)票嗎,還是有二手車行開具的這個(gè)就可以了
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對(duì)方退回來了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再?zèng)_紅已攤銷的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
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小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢


老師,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,主表是寫在哪行了,我有點(diǎn)把不準(zhǔn)。車行開的發(fā)票,金額是3萬,稅額是0
你好,你們一共有多少收入?這個(gè)是填入銷售貨物的收入里面。
小規(guī)模納稅人,賣車的這個(gè)是3萬,加上其他正常的業(yè)務(wù)收入是超過30萬了。我是糾結(jié)填寫在(三)銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額,還是(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)下面的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額
你好,銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額。這個(gè)更合適。
減免性質(zhì)“0001129902|SXA031900512|銷銷售舊貨(不含二手車經(jīng)驗(yàn))、已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”的本期發(fā)生額應(yīng)等于貨物及勞務(wù)銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額本期數(shù)×1%。0001011608|SXA031901121|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總老師,就是減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼選哪個(gè)合適呢。選銷售使用過的固定資產(chǎn)的時(shí)候,他提示減免1%,不能減免2%
你是小規(guī)模,按小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅的這個(gè)了。
這個(gè)二手車發(fā)票的金額3萬,是含稅金額,還是不含稅金額呢
你好,這個(gè)是含稅價(jià)了。
老師,車的買價(jià)10萬,折舊1萬,賣價(jià)3萬,可以幫我寫一下分錄嗎
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我有個(gè)不明白的點(diǎn),要是不做收入分錄的話,主營業(yè)務(wù)收入或者是其他業(yè)務(wù)收入的話,利潤表的收入額和增值稅表里面的年收入額,是不就對(duì)不上了
你好,是的,這個(gè)確實(shí)是會(huì)計(jì)和稅法的差異,但是按照會(huì)計(jì)的規(guī)定憑證就是這樣做
老師,差額的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到什么科目呢,比如固定資產(chǎn)清理是6萬,只賣了3萬
你好,這個(gè)最終轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
借:現(xiàn)金30000 貸:其他業(yè)務(wù)收入29126.21 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅873.79 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅873.79 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)清理91666.70 累什折舊8333.3 貸:固定資產(chǎn)100000 借:其他業(yè)務(wù)支出91666.70 貸:固定資產(chǎn)清理91666.70 老師,我按這個(gè)分錄寫行不行呢
你好,操作是可以,問題不大。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。