您好,是的,一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,一起在季度申報,不用單獨處理
老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業(yè)務(wù)收入10000記到了營業(yè)外收入10300中(未計提增值稅),調(diào)賬時為什么是只調(diào)了增值稅300的差異呢?主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?
郭老師,我上個季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費,上個季度做賬時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計提時不確定借方應(yīng)該計入那個科目
老師你好!我有個單位收入有政府補助這塊,入賬的時候是做營業(yè)外收入的,在季報的時候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(。A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風險提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
老師,公司的營業(yè)外收入要計提增值稅嗎?可不可以直接進營業(yè)外收入,就幾千塊錢,小規(guī)模,這個季度也沒有超30萬。計提了后面又要轉(zhuǎn)入其他收益,感覺好麻煩
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個表,哪個科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個問題,能不能給個解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時間卡點了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報
申報經(jīng)營所得個體戶經(jīng)營所得申報時,投資者減除費用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報中享受扣除,本次申報不可重復扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
好的老師,老師我們會計說,滯納金沖減以前年度未分配利潤,就不用匯算清繳時調(diào)整了,她說因為沒牽扯到今年的損益,所以不用調(diào)整了,對嗎老師
您好,別聽他的,不專業(yè),滯納金實際哪年 扣的,一定是哪個入營業(yè)外支出,不調(diào)增實繳年,稅務(wù)不讓過的,有提示
好的,謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!