他現(xiàn)在調(diào)的是利潤(rùn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,都影響的是利潤(rùn),性質(zhì)一樣,都是以前年度,所以調(diào)沒(méi)有意義了,只調(diào)差就可以 了
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師6月開(kāi)個(gè)張2500的票,不知道為什么就把弄錯(cuò)了,1%的稅額,借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2380.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:119.08,正確的是 借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2475.25 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:24.75,因?yàn)槭切∫?guī)模,7月初會(huì)有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了,94.33,但是應(yīng)交增值稅多了94.33,該怎么解決
先前會(huì)計(jì)把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成預(yù)收賬款了,但是增值稅計(jì)提了,想問(wèn)一下,我能直接把預(yù)售調(diào)整成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?因?yàn)閺娜ツ暌婚_(kāi)始就做成了預(yù)售賬款,這樣調(diào)整數(shù)額還很大,但是這個(gè)申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和季報(bào)應(yīng)該都對(duì)不上
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,錯(cuò)把以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000記到了營(yíng)業(yè)外收入10300中(未計(jì)提增值稅),調(diào)賬時(shí)為什么是只調(diào)了增值稅300的差異呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入是兩個(gè)不同科目,為什么不反做賬呢?
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒(méi)有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我的明細(xì)賬中的營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn),怎么和利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入數(shù)值不一樣呢,按理說(shuō)做賬軟件都是自動(dòng)生成的報(bào)表,不應(yīng)該有錯(cuò)呀?請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?(差額是:我在8月份剛接手這家小規(guī)模時(shí),做了一筆調(diào)整分錄 借:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn) 14.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.36 )
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開(kāi)發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫(xiě)分錄
老師記賬二級(jí)科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
你好,公司是小生產(chǎn)企業(yè),用金蝶erp只有財(cái)務(wù)模塊和進(jìn)銷存模塊,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,怎么做成本核算?原材料出庫(kù)和產(chǎn)成品入庫(kù)怎么做?
個(gè)人社保和專項(xiàng)扣除個(gè)稅怎么計(jì)算
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會(huì)計(jì)憑證可要裝訂了?
公司買車付了首付,用員工名義貸款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
#提問(wèn)#我們公司是一個(gè)賣酒的公司,在抖音直播,然后請(qǐng)了一個(gè)主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個(gè)主播去成立了一個(gè)工作室(作個(gè)體工商戶)然后現(xiàn)在還沒(méi)有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說(shuō)登記為是查賬征收,但是這個(gè)主播的話需要我們用她的身份進(jìn)去到時(shí)候開(kāi)票報(bào)稅,開(kāi)票給我們公司,給他申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,我現(xiàn)在想問(wèn)如果她是個(gè)體戶的話,她也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個(gè)她查賬征收的話她的開(kāi)支哪些可以成本入賬?給她申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候她是否可以享受每個(gè)月5000的扣除,以及專項(xiàng)附加扣除?
職工薪酬表怎么做,包含專項(xiàng)扣除
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計(jì)提呢,結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎