那個(gè)沒法子了,只有做納稅調(diào)增了
你好老師,月末計(jì)提增值稅的分錄是怎么寫的?
在實(shí)操中 未分配利潤(rùn)用來轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的話要交個(gè)稅不?
一般納稅人過戶,涉及什么費(fèi)用?
在實(shí)操中 未分配利潤(rùn)用來轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的話要交個(gè)稅不?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市以前沒有做賬什么都沒有現(xiàn)在接手怎么把以前的數(shù)給截止呢
小規(guī)模增值稅日常銷項(xiàng)1%與申報(bào)表免稅3%差額分錄如何處理
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場(chǎng)開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開銷項(xiàng)13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
那23年做22年匯算清繳的時(shí)候有退稅,然后就在工資那里調(diào)增60萬不用退稅了,如果查到21年沒調(diào)增的可以說在23年匯算22年度的時(shí)候補(bǔ)調(diào)增了
必要要申報(bào)納稅調(diào)增的
我23年匯算清繳22年度的時(shí)候調(diào)增了60萬,當(dāng)時(shí)是為了不退稅才調(diào)增的,如果查到21年這個(gè)可以說在22年度的匯算調(diào)增了可以嗎
那個(gè)不行的,匯算清繳是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年的問題當(dāng)年納稅調(diào)增處理
那如果我把22年這筆調(diào)出來退稅比21年補(bǔ)稅還要多,如果這樣不動(dòng)了稅務(wù)那邊應(yīng)該也不會(huì)多說什么吧畢竟退稅比補(bǔ)稅大
該退稅就退,該補(bǔ)就補(bǔ)哈,