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你好老師 我想問一下我們是建筑勞務(wù)公司,按項(xiàng)目結(jié)算,每個(gè)項(xiàng)目也都有合同,我們總公司是供料的,分公司是施工的,兩個(gè)公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們的甲方把一些總公司只負(fù)責(zé)供料不負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目運(yùn)雜費(fèi)的款打到我們分公司,也就是說我收到這筆款需要給他開發(fā)票,但分公司也不做這個(gè)工地,這種情況的收入賬務(wù)我需要怎么處理啊?
我公司是一般納稅人,主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝?,F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同,我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
一個(gè)項(xiàng)目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我們建筑公司簽專業(yè)分包(我們公司目前也正在弄?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開3%的票,A給甲方也是開3%的票 2、 我們還有一個(gè)商貿(mào)公司直接跟中鐵簽材料合同,我們向B公司買材料,因?yàn)锽公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是中鐵要求我們給中鐵開的票只能是材料,不能開成成品 問題:B公司還是給我們的商貿(mào)公司開材料。能不能讓B公司把13%的加工費(fèi)發(fā)給我們建筑公司呢?
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
您好,收垃圾處理費(fèi): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 支付加工費(fèi): 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 加工完成入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 銷售混合料: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 2.銷項(xiàng)稅(處理費(fèi)%2B銷售)-進(jìn)項(xiàng)稅(加工費(fèi))=應(yīng)繳增值稅,發(fā)票品名:處理費(fèi)開 服務(wù) ,銷售開 貨物
明白了,一目了然,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!