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老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬

2025-07-08 23:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 23:04

您好,這個的話,之前有做應(yīng)收嗎,這個

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快賬用戶6468 追問 2025-07-08 23:07

做應(yīng)收怎么做呢 哪個月份做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:10

借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,實際產(chǎn)生的月份

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快賬用戶6468 追問 2025-07-08 23:12

比如說現(xiàn)在7月份 有好多業(yè)主的錢沒收回來 需要做嗎

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快賬用戶6468 追問 2025-07-08 23:13

還是沒明白 能舉個例子嗎 而且為什么沒有稅呢

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:15

對,正常做這個就行

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快賬用戶6468 追問 2025-07-08 23:16

那我沒開票啊

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:16

那沒事啊,做應(yīng)收又不是收到錢

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您好,這個的話,之前有做應(yīng)收嗎,這個
2025-07-08
您好同學(xué)我來為您解答相關(guān)問題。
2025-03-28
這個是先收取先開發(fā)票,就先確認(rèn)收入,要是沒有先預(yù)收,等實際提供物業(yè)服務(wù)的時候再做收入,交稅,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅這樣,電費(fèi)也是一樣的,要是這個現(xiàn)在不是申報9月嗎,那這個9月電費(fèi)對方?jīng)]有繳費(fèi),你這個需要先做收入申報,借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi),貸應(yīng)交增值稅這樣,
2020-10-12
同學(xué)你好,補(bǔ)交的物業(yè)費(fèi),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。預(yù)交的物業(yè)費(fèi),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 等確認(rèn)收入的時候,再做分錄,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2025-03-28
你好,以前年度沒有做收入,現(xiàn)在需要一次做
2024-06-24
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