同學,你好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 其他應付款
老師您好!我公司一般納稅人,貸款買了一臺設(shè)備。設(shè)備總價200萬(發(fā)票全額開具),保險費8千元,貸款中介融資服務(wù)費5萬元,首付款50萬,后期還款每期還款7萬元(包含本金和利息),24期還完。這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?固定資產(chǎn)總價具體多少?每項分錄該怎么做?金額多少?謝謝老師!
老師,你好,我們公司融資租賃購入一臺機器設(shè)備,固定資產(chǎn)原值96萬元,首付款是28.8萬元,分24期付款,每期付3.218萬元,保險費跟設(shè)備一起開票進來的0.192萬元,請問我的賬務(wù)處理怎么做?(以上全都含增值稅、稅率13%)
您好,請問本月首付20萬已付,貸款按揭80萬買的一臺設(shè)備已到公司,發(fā)票本月已到公司,貸款分10個月還清,下月開始還第一筆,請問本月關(guān)于這個業(yè)務(wù)應該如何做賬務(wù)處理,不考慮增值稅,謝謝
老師您好,我們公司融資租賃一臺設(shè)備,首期付款300萬,租期3年,這3年每個月租金30萬元。3年還完夠,100元購入這臺設(shè)備。請問老師我支付首期300萬怎么做分錄,每個月支付30萬又怎么做分錄,
老師 你好 我想咨詢一下 就是我們公司購入了一臺設(shè)備218萬 我們付了21.8萬給設(shè)備公司 后期就是金融公司貸款了173.2萬 每月付金融公司一筆分期款 這個要怎么做分錄呢?剩余的尾款后期再由我們公司支付給設(shè)備公司
公司去年有一筆其他應付款3000,除此之外截止現(xiàn)在沒有其他賬目,申報2季度財務(wù)報表,其他應付款期初余額3000,未分配利潤-3000,其他應付款期末余額列次填3000還是不填寫呢
老師,增值稅申報進項稅額用填寫嗎,上個月有留抵
老師,財務(wù)人員工作要交接哪些呢,有什么注意事項呢
合作社收到保險公司保險賠償記營業(yè)外收入?
老是車載播放器跟車載導航儀開票選哪個編碼
老師好,個人給企業(yè)提供勞務(wù),在電子稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,按1%的稅率交了增值稅及附加,這部分收入還要作為勞務(wù)報酬做年度個稅匯算清繳嗎
工商上面地址異常的,是不是更改地址后會自動消除異常信息啊?
老師,去年的收入,今天和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當于去年多記了500的收入,應該怎么調(diào) 借應收5500,借主營收入5188.68,應交增值稅311.32 還有之前稅費做的借稅金及附加貸,應交稅,發(fā)現(xiàn)多計提怎么辦 說一下具體賬務(wù)處理
老師 建筑業(yè)的居間費 這個發(fā)票怎么開 發(fā)票代碼是什么
發(fā)生退貨,對方開具了紅字發(fā)票,怎么做賬,稅務(wù)上怎么處理
這個其他應付款包含進項稅對吧,這個固定資產(chǎn)為不含稅
同學,你好 固定資產(chǎn)不含稅的,其他應付款是差額
收到發(fā)票怎么做?稅款不包含在其他應付款里面嗎?
同學,你好 比如固定資產(chǎn)不含稅44萬,稅金1萬,先付5萬 借:固定資產(chǎn)44 貸:銀行存款1 其他應付款43 之后來發(fā)票 借:固定資產(chǎn) -44 貸:其他應付款? -44 借:固定資產(chǎn)? 44 應交稅費-應交增值稅-進? 1 貸:其他應付款 45
?比如固定資產(chǎn)不含稅44萬,稅金1萬,先付5萬? 借:固定資產(chǎn)44 ? ? ? ?貸:銀行存款1? ? ? ? ? ? ? ? 其他應付款43?
老師,這筆我不明白,稅金用銀行存款支付了?可我還沒有收到發(fā)票
同學,你好 什么意思??稅金支付了??沒有呀。這個是按照不含稅44萬做的
老師,您的描述如下 同學,你好 比如固定資產(chǎn)不含稅44萬,稅金1萬,先付5萬 借:固定資產(chǎn)44 貸:銀行存款1 其他應付款43? 請問這是什么意思?為什么銀行存款是1萬
不好意思,應該是這樣 借:固定資產(chǎn)44 貸:銀行存款5其他應付款39