您好,借:固定資產(chǎn) 218 貸:銀行 21.8 短期借款 173.2 應付賬款 23
請問下我們購買一臺設備300萬,全款付給供應商,又在融資公司融資了270萬,這個270萬融資公司直接付給我們,我們再每月還款,設備全款發(fā)票是供應商開票,那在融資公司付給我們的270萬的會計分錄怎么做?
我們設備買成700萬,700萬設備公司已經(jīng)開發(fā)票,但是我廠只付款225萬,其余的475萬為融資租賃公司付給設備公司。我公司已經(jīng)支付了一個月148000元給融資公司,這個怎么做賬呢?
老師,我們公司買了一批設備,付了30%首付款,剩余是融資公司支付的,然后融資公司把這批設備租給我們,我們每個月付租金,付3年后,我們就用100塊購入。怎么做賬務處理
老師您好,我們公司融資租賃一臺設備,首期付款300萬,租期3年,這3年每個月租金30萬元。3年還完夠,100元購入這臺設備。請問老師我支付首期300萬怎么做分錄,每個月支付30萬又怎么做分錄,
老師,您好,我們公司要做一筆回租設備 1.我公司(甲)購入回租設備,付保證金給融資租賃公司(乙)40萬,剩余分3年付清170萬,由乙公司支付貨款給(供貨商)丙公司170萬,同時,丙公司給甲公司開票170萬,請問這個甲公司應該怎么做會計分錄?按回租設備做
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本