你好,這個需要對方提起
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
老師開給客戶的發(fā)票,客戶要退貨發(fā)票退回,但是這個專票已經抵扣了,那開紅票的話,那個這個紅字發(fā)票信息表是由客戶申請,我們這邊開具負數(shù)專票嗎?
我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進行了抵扣勾選,只是沒有最后確認,我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
老師,上個月我們公司買了一批產品,普通發(fā)票上個月已經開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
我們公司上個月已經認證了發(fā)票,客戶這邊紅沖了,上個月對應的印花稅也繳納了,這個月做進項轉出,客戶重新開了發(fā)票,那印花稅還需要重新繳納嗎
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據增加了,應如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導致我們收匯金額比報關金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應該怎么做憑證,分錄應該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應交稅費-應交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
我這邊能操作么
我看了下紅字發(fā)票確認單 我能錄入
你好, 正規(guī)的方式就是他那邊提起,然后你這邊確認。
那我之前是我這邊發(fā)起的哇?
有沒有什么弊端?
你好,一般對方沒有入賬的是你們這邊提起。不過在實操中其實關系都不大。