?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
您好,1.貨物短缺處理:先查裝貨、運輸、報關(guān)單據(jù)定責(zé)任。己方責(zé)任補 / 退款,運輸丟貨向貨代索賠,客戶無理拒付先協(xié)商再按合同追討,留存裝貨記錄、提單等證據(jù)。 2.出口退稅處理:按實際出口量申報,未出口部分不退稅并提供短缺證明。進項稅原票可用則轉(zhuǎn)出未出口部分稅額入成本,重開發(fā)票遵稅務(wù)流程。 3.我們裝貨時多方清點并買保險,保證單據(jù)數(shù)據(jù)一致。與稅務(wù)局確認額外材料,合同明確貨物數(shù)量等條款。
打比方我報關(guān)2件,報關(guān)金額2000美金??蛻粽f只收到一件(已核實確實是一件),但是進項已經(jīng)按2件開了。那我進項可以重開就開1件,不能重開就按1件退稅,另外1件稅額轉(zhuǎn)成本?那我報關(guān)2k美金,收匯1k美金有關(guān)系嗎?需要改單成1k嗎
因為也屬于實際報關(guān)數(shù)量和金額錯了嗎
?您好,進項處理:能重開就讓供應(yīng)商按 1 件重開發(fā)票;不能重開則按 1 件申報退稅,另 1 件對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出計入成本。 2.收匯與報關(guān):收匯 1000 美金、報關(guān) 2000 美金不用改單,保留貨物短缺證明(如客戶確認件),按規(guī)定向外匯局說明差額原因即可。
那我銷項怎么開,數(shù)量和金額
?您好,銷項開具按實際交付和收匯情況開,即數(shù)量 1 件、金額 1000 美金,備注欄注明報關(guān)原數(shù)量、金額及短缺原因,確保與實際業(yè)務(wù)一致。 2.如果先按報關(guān) 2 件開了,需對未交付的 1 件開紅字發(fā)票沖銷,沖銷后最終體現(xiàn) 1 件、1000 美金,避免與實際不符。
老師,我知道了,就是不改報關(guān)單的話,所有進銷數(shù)據(jù)都按1件處理,保留貨物短缺證明,向外管局說明差額原因。那稅務(wù)局退稅單證備案能通過嗎?沒試過,還是采用方案之前先和退稅科確認一下呢?
?您好,有通過可能,但存在風(fēng)險,穩(wěn)妥起見,建議在實施前先與退稅科確認,說明報關(guān)單未改、進銷按實際 1 件處理及短缺證明等情況,避免影響退稅。