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老師,請問這里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛

老師,請問這里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
2025-07-08 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 19:30

銷項稅額可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),你是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶9027 追問 2025-07-08 19:35

嗯嗯對的,一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-08 19:36

借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅都是三級科目,你要做的話就做這個

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快賬用戶9027 追問 2025-07-08 19:49

嗷嗷好呢,老師請問不做沖減的話,余額表里的應(yīng)交稅費會不會一直都在增加呀,就是實際本月應(yīng)交的稅已經(jīng)交過了,然后余額表里應(yīng)交增值稅的余額會不會與實際不符呀

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齊紅老師 解答 2025-07-08 19:54

你好不會 可以試下的

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快賬用戶9027 追問 2025-07-08 20:08

好呢,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2025-07-08 20:12

不用客氣,工作愉快。

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你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項稅大于進項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項稅留在進項稅額明細,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
你好,這個是不行的,需要按照前面這么操作。
2023-04-06
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023-07-08
您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
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