你好當(dāng)月的可以的
老師好,我有兩個(gè)供應(yīng)商銷(xiāo)錯(cuò)賬了,應(yīng)該怎么調(diào),先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后當(dāng)月兩個(gè)公司都因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤退回來(lái)了,這一步分錄是正確的,但是收到這筆退款的時(shí)候,我是借收到B公司銀行存款4771,貸A公司4771,這個(gè)怎么調(diào)?
去年稅務(wù)退了幾筆款,一直到年底前稅務(wù)也未確認(rèn)是什么費(fèi)用,說(shuō)可能退錯(cuò)了,我們就直接記賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-稅費(fèi)。然后今年2月份確定是補(bǔ)繳之前的教育費(fèi)附加等等,把那幾筆款扣回去了,請(qǐng)問(wèn)如何記賬
老師,剛從代賬公司拿回來(lái)賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對(duì)方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)了這筆錢(qián)就退回來(lái)了,然后修改賬號(hào)后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對(duì)方現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)票給我們
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,前會(huì)計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個(gè)月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎
老師您好,公司收到上游一筆預(yù)收貨款,轉(zhuǎn)身就付給了下游企業(yè),正常記賬的話(huà),是借銀行存款,貸預(yù)收賬款;借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這樣會(huì)導(dǎo)致公司資產(chǎn)總額增加。如果為了不增加公司總資產(chǎn),可不可以這樣記:借銀行存款,貸預(yù)收賬款;借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。或者用其他的計(jì)法?主要是這業(yè)務(wù)跨年了,不想讓公司的總資產(chǎn)那么大。還是我這賬的分錄我也寫(xiě)錯(cuò)了?
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢(xún)下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
是因?yàn)楫?dāng)月的這樣做不影響銀行存款余額才可以的嗎老師
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。