不行,負(fù)數(shù)金額是銷售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄: 借:庫存商品 -4407.08 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -396.64 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 ) 同時,正數(shù)部分按正常采購: 借:庫存商品 136619.56 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 12295.76 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 148915.32 (正數(shù) %2B 負(fù)數(shù)調(diào)整后金額 )
老師。收到普通發(fā)票就按含稅價正常做賬就可以吧?借商品貸銀行存款,
老師,上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款在貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在銀行收到錢,我做借銀行存款貸應(yīng)付賬款對吧
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負(fù)數(shù)—23 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負(fù)數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
老師,3月收到一張紅沖2023年的發(fā)票 做賬是借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)嗎
老師,款已付 發(fā)票已收到 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)票紅沖 是相同分錄做負(fù)數(shù)嗎
一家沒業(yè)務(wù)企業(yè)之前逾期申報(bào)被稅務(wù)局罰了款,這家公司要轉(zhuǎn)給其他人,因罰款記的賬要交給接手公司的人嗎
小微企業(yè)2025第一季度盈利16萬,然后季度預(yù)交時候彌補(bǔ)了2024年虧損15萬,然后交了500的稅,現(xiàn)在第二季度,半年累計(jì)盈利25萬,現(xiàn)在是交多少稅?25萬*5%-500?
以exw出口退稅需要注意什么
老師,國外形式的發(fā)票怎么入賬?
老師,這季度企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)核對對就不用填寫,直接申報(bào)就可以哦,季末從業(yè)人數(shù)是4-6月人數(shù)/3嗎,我想核對一下
老師,公司就一個會計(jì),小規(guī)模,這個月申報(bào)所得稅,工資和社保能算主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師 公司辦理營業(yè)執(zhí)照了,但是稅務(wù)沒登記,影響招標(biāo)嗎?
在電子稅務(wù)局里繳納的城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要計(jì)提嗎?
老師好,去年接手的醫(yī)院賬務(wù)。它的預(yù)收賬款是這樣做的,借每天的現(xiàn)金 銀行存款 貸預(yù)收賬款。借每月申報(bào)的醫(yī)療保障款 貸預(yù)收賬款。每月的收入是貸 借方是預(yù)收賬款。從去年下半年開始預(yù)收賬款就是負(fù)數(shù)了。如果分錄沒錯,這樣的情況怎么辦呢?
你好,老師,6月份賬做好了,計(jì)提一下當(dāng)月的工資下月7月15號發(fā)放,然后就該結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎,金蝶精斗云系統(tǒng)中是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)阿