因為增值稅是價外稅,不屬于企業(yè)的成本或費(fèi)用,而是企業(yè)代稅務(wù)機(jī)關(guān)向購買方收取的款項(銷項稅額),最終需繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān),不影響企業(yè)的經(jīng)營利潤。 利潤表核算的是企業(yè)經(jīng)營活動的收入與成本費(fèi)用的差額,增值稅不參與利潤計算,因此不會從利潤中扣除
銷售貨物, 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
老師,我做了借,應(yīng)收賬款10,貸:主營業(yè)務(wù)收入10.借,主營業(yè)務(wù)收入10,貸,未分配利潤 10.,為什么利潤表里本年累計主營業(yè)務(wù)收入不顯示這個10
你好 老師 收到對方貨款 分錄被我掛錯成借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后我調(diào)整科目掛錯 借主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款 為什么利潤表的營業(yè)收入還是沒有對呢
老師我們銷售了貨物,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。為什么利潤表里面,沒有把稅費(fèi)這塊扣除利潤呢
您好老師,利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資,需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤,在記錄負(fù)債表中應(yīng)該怎么提現(xiàn)呀
老師,成本票是不是都要經(jīng)過待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅
老師,預(yù)收賬款需要當(dāng)月繳納稅款嗎
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,超過了35萬 是不是只能是三個點(diǎn)的稅了老師
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報20家稅,這個速度不慢了吧,@董孝彬老師
2025年做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅,退稅分錄怎么做?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨(dú)計提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機(jī)能入賬么?是入賬福利費(fèi)嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
那資產(chǎn)負(fù)債表也沒有體現(xiàn)出來啊 那么,我們購進(jìn)的它是剔除了稅費(fèi),但是銷售的它還是含稅的收入啊,怎么處理呢
這個收入都是價稅分離的 是不含稅