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老師,如果這個月增值稅有留底的進項稅額,抵完之后還需要交,做轉(zhuǎn)出增值稅分錄怎么做?留底進項稅額那部分金額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2025-07-08 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 11:42

你好,這個不需要做轉(zhuǎn)出,按照現(xiàn)在的會計制度直接留著就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 11:43

在申報表上有留底就可以了。I

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快賬用戶2474 追問 2025-07-08 11:43

好的嗯,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-08 11:44

你好,不用客氣的了。

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你好,這個不需要做轉(zhuǎn)出,按照現(xiàn)在的會計制度直接留著就可以了。
2025-07-08
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 你看一下你的轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額還是貸方有余額?
2022-05-13
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
同學你好,上月留抵稅額在哪個明細科目中呢
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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