你好,做不做都可以的。轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底,就看你平時(shí)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有沒有余額,沒有余額就做。
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師,每月有把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,銷項(xiàng)也有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,還有未交稅金也有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這樣月底還要再反向結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
我們這個(gè)月有留抵,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,請問我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備,報(bào)印花稅是報(bào)購銷,還是租賃?
在記賬公司,我一天開了52張發(fā)票,報(bào)了九家個(gè)稅,這個(gè)工作量不小吧,他們還覺得我慢,說我不及時(shí)回復(fù)群消息
老師,修建廠房做加工制作,在修建期間的這些吃飯,和一些其他費(fèi)用還是要計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?
商貿(mào)企業(yè) 進(jìn)銷存系統(tǒng)能算出產(chǎn)品的成本價(jià)嗎
在記賬公司一套賬大概做多久完成,半天算很慢嗎,就是業(yè)務(wù)量一般,不是很多,幾十張憑證的那種
老師個(gè)人所得稅可以不?具體直接支付嗎?民間非盈利組織
修理修配,現(xiàn)代服務(wù),需要發(fā)票備注地址???
月初計(jì)提上月要交的增值稅分錄怎么做?如果上月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多分錄又怎么做?
老師,我們公司的運(yùn)費(fèi)從公賬上轉(zhuǎn)到對方公賬上2萬元,對方公司給我們公司開了2萬元發(fā)票,對方還退了我們公司1015元,2萬元的發(fā)票稅率是9%,請問老師,對方為什么給我們公司退1015元,是怎么算的呢
小規(guī)模賣貨5萬元含稅1%,開回來4萬元含稅1%,,我們有錄數(shù)量單價(jià)的,問這4萬的稅金錄嗎?不錄的話,是不是得每一個(gè)商品手動(dòng)加上稅金入賬。比方說a,b產(chǎn)品,a購入1個(gè)金額100元,稅金1元。就,借庫存 101,貸現(xiàn)金101