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老師增值稅有留底稅額怎么做分錄 也需要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)吧

2022-08-08 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 10:53

你好,留抵稅額可以抵扣,不用單獨(dú)做分錄。

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快賬用戶7028 追問 2022-08-08 10:54

賬務(wù)不用處理是嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-08-08 10:59

。是的,不需要做賬務(wù)處理。

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你好,留抵稅額可以抵扣,不用單獨(dú)做分錄。
2022-08-08
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-16
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好 最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-12-31
你上期留底進(jìn)項(xiàng)稅保存在什么科目的
2020-12-28
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