月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅674.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅674.8 ? 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
上月進(jìn)賬稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)做會(huì)計(jì)處理,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額,本月需要做會(huì)計(jì)處理嗎,分錄怎么做
老師,你好,我上期,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成了留底稅額,沒(méi)有做分錄,如果我下期,有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
當(dāng)本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,存在留抵稅額時(shí),需要額外做分錄嗎?
老師你好 本月申報(bào)增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 有留抵稅額還用做會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵稅額,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)還是小于這個(gè)留抵稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷(xiāo)售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開(kāi)發(fā)票的話是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱
老師,提問(wèn),取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開(kāi)票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買(mǎi)菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
謝謝老師
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