借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交水費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,,我想著沖紅了,直接做反分錄,是嗎?
之前做了一個(gè)通信費(fèi),做的借方管理費(fèi)用 貸方銀行存款。年末回來了發(fā)票,專用發(fā)票,做的借方紅字沖減費(fèi)用,貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。發(fā)現(xiàn)費(fèi)用在貸方,結(jié)賬肯定有問題怎么調(diào)?
老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時(shí)收的是對方開的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄啊?是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。
老師,我們公司是購買方,上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票,因?yàn)槎惵叔e(cuò),那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖,開了新的藍(lán)字票,我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這個(gè)月紅沖是不是,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸銀行存款,然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧,那我電子稅務(wù)局勾選,是不是不用做什么
郭老師,之前用銀行存款付的稅金,是附加稅,我把之前的沖掉,按正確的做對嗎,比如,借稅金及附加,貸銀行存款,現(xiàn)在紅沖了,再按正確的金額做對嗎
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
比如,費(fèi)用是1000稅是130,我退回來費(fèi)用700,稅91
借銀行存款700, 管理費(fèi)用-609 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出91。