你之前的分錄咋做的》你給我寫一下
老師 已經(jīng)紅沖了進項稅,但我要轉(zhuǎn)出,咋怎么做分錄,紅字沖的話,留底稅怎么辦
老師,進項發(fā)票已經(jīng)認證,然后做了紅沖,進項稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個分錄怎么做
以前年度的進項別人紅沖了 ,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
增值稅專用發(fā)票已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,對方開了紅字通知單后紅沖了,進項稅額還是要轉(zhuǎn)出的,請問這個會計分錄怎么做?
我們公司收到一張進項發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是后來對方又沖紅了,電子稅務(wù)局自動填在進項稅額轉(zhuǎn)出欄中了。請問我們怎么做分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)比繳納多了一分錢,怎么做分錄調(diào)平
公司主體不是賣貨物的,進項服務(wù)費用10萬,銷項服務(wù)費用10萬,分別怎么寫科目
老師,我們公司的貸款利息,銀行說不能提前知道,然后是當(dāng)月扣了本金,才知道生產(chǎn)利息,進行第二次扣利息,請問分錄怎么寫?
老師,@深稅收到判斷是否是互聯(lián)網(wǎng)平臺在哪里反饋?
老師: 做銀行到賬分錄時 借:銀行100貸應(yīng)收100 酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺系統(tǒng)報表做賬, 請教問題,酒店前臺系統(tǒng)會再上賬一次,銀行匯款100元,應(yīng)收減少100元, 再做一次就重復(fù)了,不做呢,前臺系統(tǒng)的報表不平, 請問怎么做或者怎么過渡呢? 前臺系統(tǒng)到賬時:借銀行匯款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100(系統(tǒng)記過渡,不直接沖應(yīng)收 )。 財務(wù)核對后:借銀行存款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100(這樣做,應(yīng)收解決了,銀行變成200了,銀行重復(fù)了) 請問應(yīng)該怎么做呢
你好 老師 問下 公司買的凈化器 3500元,做固定資產(chǎn)還是直接計入管理費用,取得專票 進項稅額可以一次性抵扣嗎?
您好老師 我有個問題想要咨詢一下您! 是這樣的,我們公司4月、5月都有給員工發(fā)現(xiàn)金過節(jié)費,然后因為當(dāng)時報個稅的時候忘記了,就想著6月份一起報,結(jié)果6月份公司有人員流動,所以 我今天去稅務(wù)局更正申報4月、5月的個稅,也把需要補繳的個稅補了 但是我不太清楚這個過節(jié)費是要做在哪個月,是4月發(fā)的就計提在4月、5月發(fā)的就做在5月嗎?還是說可以在6月一起補提呀?
老師,我買地按啥交印花稅
老師,這兒時間到期后,我還能看到我購買的這些課程嗎
請問3月底接手的賬,利潤表怎么銜接過來
借管理費用,進項稅額,貸銀行存款
那你現(xiàn)在做 借管理費用負數(shù) 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出
不對,我現(xiàn)在就只有申報那邊要轉(zhuǎn)出,賬還沒看到票
同學(xué)你好是數(shù)電發(fā)票的嗎
是,按你這樣做,我稅額對不上
進項轉(zhuǎn)出貸方正數(shù)哦