前臺系統(tǒng)記錄到賬時,僅做內(nèi)部虛擬分錄(借:系統(tǒng)銀行 100,貸:應收 - 過渡戶 100),不影響財務賬;財務核對銀行回單后,做兩筆分錄:①借:應收 - 過渡戶 100,貸:應收 - 客戶 100(沖客戶應收);②借:銀行存款 100,貸:應收 - 過渡戶 100(確認銀行到賬)。過渡戶最終清零,避免銀行和應收重復記賬,兩邊都平衡。
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應收憑證沖紅重做嗎?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務報表沒有申報過,2020年有業(yè)務,但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務報表一致,購入借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 待核算, 開票 借應收賬款待核算 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應付賬款都銀行付款了,我應該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務往來,后面三個公司都是同一個老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會計錯章,拿了華電財務章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務章。作為華纜會計之前做會計分錄是:收到承兌:借:應收票據(jù) 30w,貸:應收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應付賬款 30w 貸:應收票據(jù) 30w。南纜公司準備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務,如何沖平華纜 公司一次預銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計提的事
請問老師,我有一筆利息收入做錯了,但是跨年了,當時的錯誤分錄是 借:銀行存款 10 貸:財務費用--手續(xù)費 10元,但是正確的應該是 借:銀行存款 10 借:財務費用--利息收入 -10,今年我怎么把這個賬務調(diào)整好呢,因為我們是系統(tǒng)出的報表,錯誤分錄導致這個貸方的費用帶不出來,請問怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?